制度大全-公司费用报销管理制度及流程模板(精选五篇).docx
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1、公司费用报销管理制度及流程(精选五篇)【第一篇】第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实
2、报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金; (2) 审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批; (3) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。 借款流程图解 第三部分 日常费用报销制度及流程第三部分 日常费用报销制度及流程 第四条 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费
3、用的累计支出原则上不得超出预算。 第五条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第六条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。(金额过大须由董事长审批) 第七条 差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准
4、: 职务交通工具住宿标准(元/天)伙食标准(元/天)外埠及市内交通(元/天)一般员工动车或火车硬卧部门负责人火车硬卧总经理助理飞机总经理及以上飞机(二) 费用标准的补充说明: 1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4.宴请客户需由总经
5、理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。 5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 6.住宿宾馆为: 。 (三) 报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备
6、案)。 4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 报销流程图解 第八条 交通费报销制度及流程 (一) 费用标准:(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2) 市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好交通费报销单。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批
7、后的报销单到财务处办理报销手续。 第九条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。 (二)报销流程 1购置申请: 公司行政部每月末根据各部门需求及库存情况按预算管理办法编制每个部门购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 2报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实
8、际领用时分摊。 第十条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 1. 招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。 2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源部。人力资源部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3. 资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字。 4.其他费用:根据实际需要据实支付。 (二)报销流程: 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定
9、及一般流程办理报销手续。 2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务部办理报销手续。 4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 第四部分 报销时间的具体规定 第十一条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: 1财务报销:公司财务部每周六为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。 2借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。 第五部分 附则 第十二条 本制度解释权归公司财
10、务部。 第十三条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。【第二篇】一、总则为完善公司的财务管理制度,规范财务借款、报销结算手续,特制定本借款、报销制度。二、定义1、本制度所述“借款”是指企业暂付的各种款项,包括:员工借支的差旅费、日常或周转使用的备用金、各种代垫款项等。本制度所述“借款”不适用于企业间资金拆借以及企业间合同约定的预付款。2、本制度所述“付款”是指企业按照购货合同等规定付给供应单位或个人的款项,如支付的材料、商品采购货款、订金等。还包括为签订合同支付投标保证金。3、本制度所述“报销”包括物料采购报销、差旅报销及其它事项报销入账。4、本制度所述“单笔交易金额
11、”是指在一个合同项下的多张票据的交易金额之和。三、审核批准权限1、部门主管:按管理及责任权限对本部门发生借款、费用的真实性、合理性负责审核并签字,对借款、费用是否符合部门计划、预算承担责任。、财务经理:对借款、费用凭证根据公司相关规定、制度进行整体审核,并结合公司月度、年度预算的使用情况和实际资金情况,签署审核付款意见,对整个报销的合法性、合规性承担责任。对不符合要求,有损本单位利益的要坚决予以拒绝和退回,如有弄虚作假的,应当扣留票据并及时上报。、公司副总经理、公司总经理:根据公司相关规定、董事长的授权,对授权范围内所有借款、费用予以审批,并对借款、费用的真实性、合理性承担责任;对还需要董事长
12、审批的借款、费用的真实、合理性负责审核签字。对审批、审核不通过的予以退回。总经理的费用由财务负责人审核。、董事长:根据公司相关规定或授权,对借款、费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有借款、费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的借款、费用由财务负责人审核。、单笔交易金额在RMB5,000及以下的管理费用付款和报销事务由部门主管书面审签,经财务经理审核后,由总经理审批。6、单笔交易金额在RMB5,000以上的管理费用由部门主管书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。7、在施工项目预算范围内,单笔交易金额RMB50,000及以下的生产物料采购事项,由部门主管书面
13、审签,经财务经理审核后,由公司总经理审批。8、在施工项目预算范围内,单笔交易金额在RMB50,000以上生产物料采购事项,由部门主管书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。9、销售费用由总额控制,超过比例的销售费用应由合资双方总经理副总经理共同批准。10、公司招待费用、超标报销费用由部门主管书面审签, 经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。11、凡有审签、审核、审批权限的部门主管、财务经理、副总经理、总经理须在财务部门签留字样备案。12、所有款项的支付需由财务经理根据公司经营状况和资金情况合理安排付款。未经财务经理同意,不得支付款项。13、属于董事会批准
14、的预算内的所有支出,财务经理应实时监控,必要时应以周报、月报方式及时上报副总经理和总经理。预算外支出,由部门主管拟定书面的预算调整方案并附相关材料,经合资双方总经理副总经理共同进行可行性分析审核后,报董事会审批。14、审签、审核、审批人如需指定被授权人或受托人,须签定正式合法的授权委托书报董事会审批,审批通过后在财务部门备案。15、各部门因合理原因不能及时报核、报批的书面单据,但确需支付的款项的,须使用传真、扫描或邮件说明情况三种方式报批,不允许使用电话方式等其他方式的报核、报批。四、借款及付款1、借款管理规定(1)借款范围:差旅借款、周转金借款、其他临时借款(2)借款原则:a、专款专用,不允
15、许挪为它用,更不允许挪为私用。b、谁借款,谁使用,谁归还,不允许代替他人借款,不允许以他人名义借款,不允许其他单位和个人借款。c、同一事项只能一人借款,一般不允许多人进行借款。(3)、同一事项前款不清,后款不借。部门主管对本部门人员借款负连带责任。工程项目完工后30天内,由项目经理必须按审核批准权限办理报销审批程序,不能按时报销的情况事先向财务部和总经理备案,否则财务部有权对责任人提出经济处罚建议。(4)、员工差旅借款规定参见公司差旅管理制度及其补充规定。出差人员凭审批后的出差计划及借款申请单按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (5)、备用金借款仅指施工项目期间借款,其
16、他期间或其他部门均不允许备用金借款。备用金借款应由项目经理书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。在工程项目完工后30天内,由项目经理办理报销还款手续。(6)、其他临时借款,借款人员应及时报帐,除备用金外其他借款应在相关工作完结后5个工作日内办理报销手续。员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,因特殊原因不能及时报账的,必须向部门负责人请示经财务经理同意后方可再次借款。费用报销时,如无特殊理由,应先归还借款,扣除借款后有余额的,按余额付款。(7)、对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的借款,按超期时间收取日息万分之五的罚息,财务部通知人事部门在次月工
17、资中扣回本息。(8)、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。2、借款单据填制要求(1)员工借款时需填写借款单或出差计划及借款申请单并附上所需的其它证明资料。(2)借款单据应用黑色、蓝黑、蓝色钢笔或签字笔填写,填写应干净、整洁、准确无误、不得涂改,单据粘贴要求整齐、美观。3、借款单据审核(1)借款由借款人或申请人填写单据,部门主管及有权批准人依权限签字审批后交至财务部门办理审批手续。(2)财务人员应在收到借款单据后及时进行严格认真的审核。符合标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后报财务经理审批。需由公司总经理审批的,财务部负责报送审批。(3)经审核借款单据不符合要求或存有
18、疑问,而借款人或申请人无法补充提供有关资料的,审核人应退回单据。(4)如借款人因公出差在外急需用款等特殊原因,需公司汇款到其个人银行卡时,需向公司申请特批并提供准确的银行卡资料。如因借款人提供银行卡的资料错误而导致错汇款的责任由借款人承担。4、款项支付(1)财务部依据审批手续完整的单据支付款项。 (2)借款人或申请人必须亲自在借款单据上签收支票或现金。如其本人确实无法到财务部门办理领款手续而委托他人代为办理的,必须有授权人亲笔的委托书后方可由他人代为办理。五、付款、报销1、付款/报销单据填制要求(1)付款、报销时填写付款/报销申请单或出差报销申请单,并附上其它所需证明资料。(2)应用黑色、蓝黑
19、、蓝色钢笔或签字笔填写,所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误,粘贴要求整齐、美观。(3)所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制。 (4)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。2、报销单据审核(1)费用及物料采购报销各主管审批权限由合资双方总经理副总经理协商确定、调整,各主管依据权限给予审核、核准办理。(各主管审批权限暂未定) (2)费用及物料采购报销由申请人填写单据,部门主管及有权批准人依权限签字审批后交至财务部门办理审批手续。(3)财务人员应在收到经过有权批准人审批的报销单据后及时对各项报销费用进行严格认真的审核。凡符
20、合报销标准的(采购及租赁要符合相关管理制度的规定),审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后报财务经理审批。需由公司总经理审批的,财务部负责报送审批。(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而申请人无法补充提供关资料的,审核人应退回报销单据。 (5)业务招待费 业务招待费因公务需要而发生的对外接待应酬、赠送纪念品等真实行为的费用。经办人在开支业务招待费之前需事先经上级主管及合资双方总经理副总经理共同批准。经办人应填写应酬报销申请表。该表格必须填写被招待或被赠送礼品的人员的详细资料,即需指明招待或赠送的内容、被招待人或被赠送礼品的名字及作用。由财务经理审批同意后再经合资双方总经理副
21、总经理共同批准后方可报销。金额较大(10000元以上,含10000元)的应酬费用都要经合资各方董事事先批准。(6)市内交通费 员工在公司办公地点所在城市外出办事,原则上不能乘坐出租车。因特殊情况需乘坐出租车的,填写市内交通费报销申请表,应详细填写起止地点、时间、拜访单位/事由、拜访人员等事项。经财务经理审批同意后经公司总经理批准后方可报销。(7)通讯费通讯费的报销标准及要求参见公司通讯费用管理制度。(8)外部培训员工参加外部培训,报销时应附有相关证明资料。培训期间统一食宿的,不再报销差旅补贴。(9)福利费员工可享有的福利费用根据公司员工福利管理制度的有关标准报销。(10)租赁参照采购及租赁管理
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