【精选】公司费用报销制度参考模板(通用).docx
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1、公司费用报销制度(通用)【第一篇】费用报销注意事项:1、费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表:字迹清晰,报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致,准确填写票据张数,在报销人处签费用报销人姓名。2、每张发票按照顺序编号,以防在报销流程中票据丢失。3、报销单据上是什么内容,费用报销单上摘要一栏就填什么内容。例如,票据是餐费,报销单上就是餐费;票据是车费,报销单上就是交通费;票据是住宿费,报销单上就是住宿费。4、由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章,否则视为无效票据,不准予报销。但是,飞机票,火车票,汽车票不需加盖发票专用章。5、由于税务局规定,定额发票在报销时必须保留兑奖联,所以定额
2、发票不能撕掉兑奖联,否则视为无效票据,不准予报销。6、出租车票必须在票据情况说明表中详细写明是从哪里到哪里的车费(冲账除外)。单次出租车票大于50元(含50),必须提前与部门经理或部门经理级别以上领导确认(短信或电话确认均可),否则不准予报销。7、押金必须提供押金收据。8、报销发票上(包括发票背面)不要做任何说明,所有发票说明写在票据情况说明表中。9、如果有白条,例如收条或收据,必须拿相应金额发票来抵。如果白条经董事长认可,不需要再拿发票抵,则白条上必须有董事长签字认可。10、费用报销单上不能出现冲帐、抵XXX,或类似字符。11、每张票据的情况说明填写在票据情况说明表中,按照票据编号填写,具体
3、写清票据用途及所有需要说明的情况。12、如不按照规定填写费用报销单及票据情况说明表,将视为无效,不准予报销。13、每月初出纳(会短信通知截止上个月最后一天,在公司账上显示的个人借款应还款余额(此余额不含在报销流程中未被批准报销的费用)。14、建议个人做好借款、报销流水账,以便及时、准确核查个人应还款余额。例,xxxx年xx月xx日,借款xxxxxxx年xx月xx日,报销xxx【第二篇】第一部分 总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及
4、相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支
5、票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款流程(一)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(二)审批流程:主管部门经理审核签字财务部门复核总经理审批。(金额过大须由董事长审批)(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条费用报销的一般规定(一)
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