最新国家开放大学电大《审计学》形考任务4试题及答案.pdf
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1、最新国家开放大学电大审计学形考任务 4 试题及答案最新国家开放大学电大审计学形考任务 4 试题及答案 第九章 自测 1 据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是:选择一项:A.编制银行存款余额调节表 B.编制和审核记账凭证 C.登记应收账款明细账D.登记现金日记账 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:选择一项或多项:A.严格财产实物控制 B.严格授权批准 C.严格职责分工 D.控制坐支规模 E.定期核对检查 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:选择一项或多项:A.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 B.使用分析程序检查货币资金总
2、体合理性 C.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证D.检查货币资金收付凭证的管理情况 E.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 自测 2 在对被审计单位库存现金实施监盘过程中,负责清点现金的应当是:选择一项:A.仓库保管员 B.审计人员 C.出纳员 D.会计主管 审计人员要证实被审计单位在接近 12 月 31 日签发的支票未予入账,最有效的审计手续是()选择一项:A.审查 12 月份支票存根及银行存款日记账 B.审查年末银行存款总账 C.审查 12 月 31 日银行对账单 D.询证 12 月 31 日银行存款余额 审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:选择一项或多项:A.在被审计单
3、位有关领导或主管会计在场情况下,由出纳员清点 B.采取突击式监盘 C.尽量安排在营业开始前或营业结束后 D.事先通知出纳员做好准备,以节约盘点时间 E.“库存现金盘点表”由出纳员、会计主管、审计人员审计人员对被审计单位银行存款实施实质性程序时,可采用的审计程序有:选择一项或多项:A.检查资产负债表日前数天发生的银行存款收付业务是否及时入账 B.函证银行存款余额 C.抽查银行存款付款凭证 D.检查不相容职务是否分离 E.检查银行对账单和银行存款余额调节表 自测 3 审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是:选择一项:a.非法经营的罚款支出 b.占年度利润总
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